长沙市望城区审计局审计结果公告总第130期
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长沙市望城区审计局审计结果公告总第130期

来源:望城区审计局 发布时间:2022-07-19 字体大小:

CHANGSHASHI WANGCHENGQU SHENJIJU

长沙市望城区审计局

SHENJI JIEGUO GONGGAO

审计结果公告

2022年第1

(总第130号)

长沙市望城区审计局综合科

长沙市望城区市场监督管理局

2021年度部门预算执行及其他财政收支情况审计结果公告


根据《中华人民共和国审计法》第十八条的规定,长沙市望城区审计局派出审计组,对长沙市望城区市场监督管理局(以下简称“区市场局”)2021年度部门预算执行及其他财政收支情况进行了审计。现将审计结果公告如下:

一、 基本情况

区市场局是区财政一级预算单位,部门预算由区市场局本级组成,包括局机关及全局31个科室所队、3个二级中心。区市场局财务由局机关统一核算,其他科室所队采用报账制。

区财政局安排区市场局2021年财政拨款支出年初预算6778.81万元,其中基本支出4624.81万元、项目支出2154万元;区市场局决算(草案)反映的当年财政拨款支出7670.08万元,其中:基本支出4670.45万元,项目支出2999.63万元。

二、 审计评价意见

审计结果表明,区市场局2021年度部门预算执行及其他财政收支情况基本真实、合法,会计处理基本符合财经制度的规定。但区市场局在预算编制、资产管理、政府采购等方面仍存在问题。

三、 审计发现的主要问题

(一)部门预算编制、执行及调整存在的主要问题

1、预算申报依据不充分

2、预算编制不科学

3、个别专项超预算支出

4、非税收入未及时征缴到位,涉及金额103.47万元

5、专用设备的采购价格未询价,未经集体决策

(二)专项资金分配管理使用存在的主要问题

超范围发放食品药品举报奖励

(三)国有资产资源管理存在的主要问题

1、资产管理随意性大,存在个人无偿使用、长期闲置不用的情形

2、房屋租金减免依据不充分,且未按合同要求履行

3、固定资产管理不规范

)政府采购存在的主要问题

集中采购目录外且采购限额标准以上的分散采购未执行相关采购程序,涉及金额119.95万元

)内控制度和其他方面存在的主要问题

1、公务用车及油卡管理不合规

2、罚没物资管理不规范

、审计处理及整改情况

对上述问题,长沙市望城区审计局依法出具了审计报告,提出了审计整改意见和建议,被审计单位正按审计机关的要求认真组织整改,部分问题已整改到位,长沙市望城区审计局将动态跟踪后续整改情况。


长沙市望城区审计局

2022719


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