长沙市望城区审计局审计结果公告总第132期
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长沙市望城区审计局审计结果公告总第132期

来源:望城区审计局 发布时间:2022-07-26 字体大小:

CHANGSHASHI WANGCHENGQU SHENJIJU

长沙市望城区审计局

SHENJI JIEGUO GONGGAO

审计结果公告

2022年第3

(总第132号)

长沙市望城区白沙洲街道办事处

20202021年度财政(财务)收支情况

审计结果公告

根据《中华人民共和国审计法》第十条的规定,长沙市望城区审计局派出审计组,对长沙市望城区白沙洲街道办事处(以下简称白沙洲街道2020年1月至2021年12月财政(财务)收支情况进行了审计现将审计结果公告如下:

一、基本情况

望城区白沙洲街道办事处区人民政府派出机构,内设党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、公共服务办公室、自然资源和生态环境办公室、公共安全办公室、纪工委监察室、农业农村综合服务中心、政务服务中心、城镇建设事务中心、综合行政执法队11个办线。白沙洲街道机关在编人员67人,临聘人员62人。

截至2021年12月31日,白沙洲街道总会计报表反映资产总额4404.56万元、负债总额4111.91万元、净资产总额292.65万元。

2020年白沙洲街道收支决算数均为10385.06万元、2021年白沙洲街道收支决算数均为10450.38万元。

二、审计评价意见

审计结果表明,白沙洲街道2020至2021年度财政(财务)收支基本符合国家有关法律法规的规定,会计处理基本符合会计法、相关财务制度的规定,能够按照区财政的要求认真做好本部门财政财务工作,内部控制制度不断完善、预算管理不断加强。但在重大经济事项决策、项目建设管理、资金资产管理、征拆安置管理等方面还存在一些管理不规范的问题,有待进一步规范、完善。   

三、审计发现的主要问题

(一)重大经济事项方面

1.个别大额资金下拨无政策依据。

2.白沙洲街道对部分小额投资建设项目监管不到位,委托给村级建设的围墙项目建设管理不规范。

3.垃圾清运事项管理不规范。

(二)财政财务收支管理方面

1.违规用现金支付拆迁户带头签约奖。

2.部分青苗移植费支付依据不足。

3.超标准补偿青苗款。

4.青苗补偿不规范。一是青苗补偿现场勘测签字、审批流程不合规;二是违规补偿抢栽抢种青苗;三是部分青苗评定等级依据不充分。

5.部分资产管理不规范。一是固定资产采购无年度预算;二是未按要求对固定资产进行全面清查;三是白沙洲街道下属二级机构同福垸堤委会固定资产和公共基础设施未计提折旧。

6.个别借款长期挂账,清理不及时。

7.支付培训授课费依据不足。

8.物业结算未严格按合同条款执行考核。

(三)其他方面

档案管理未统一归口管理、且归档资料不完整

四、审计处理及整改情况

对上述问题,望城区审计局依法出具了审计报告,提出了审计整改意见和建议,被审计单位正按审计机关的要求认真组织整改,望城区审计局将动态跟踪后续整改情况。



 长沙市望城区审计局

2022726


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