2022年长沙市望城区文化旅游广电体育局部门预算
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2022年长沙市望城区文化旅游广电体育局部门预算

来源:望城区文旅广体局 发布时间:2022-01-21 字体大小:

第一部分 2022年部门预算说明

一、部门基本概况

(一)职能职责

(二)机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

(一)收入预算

(二)支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

(一)基本支出

(二)项目支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

(二)“三公”经费预算

(三)一般性支出情况

(四)政府采购情况

(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况

(六)预算绩效目标说明

七、名词解释

第二部分 2022年部门预算表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出表

9、预算绩效目标表

注:以上部门预算报表中,空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分2022年部门预算说明

一、部门基本概况

(一)职能职责

1、研究拟订并组织实施全区文化、旅游、广电、体育事业和产业发展的中长期规划和年度计划,推进文化、旅游、广电和体育融合发展。

2、组织区级重大行业活动;管理全区行业社会组织,指导全区行业基础设施建设和行业活动;制定并组织实施行业市场开发战略,推进全域旅游。

3、负责公共文化事业发展,推进全区文化和旅游公共服务建设,深入实施文化、旅游广电和体育惠民工程,统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。

4、指导、管理全区文艺事业,指导艺术创作生产,扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品,推动各门类艺术、各艺术品种发展。

5、负责全区非物质文化遗产保护,推动非物质文化遗产的保护与传承;加强文物保护与管理,确保文物安全。

6、负责管理全区文化市场综合执法,指导监督全区文化、文物、旅游、广电、出版、版权、印刷、电影等市场领域行政执法,组织查处全区文化、文物、旅游、广电、出版、版权、印刷、电影等市场领域违法行为,维护市场秩序。

7、推行全民健身计划,指导并开展群众性体育活动,组织参加和举办大型体育竞赛,指导青少年体育工作,促进多元化体育服务体系建设。

8、组织全区文化和旅游整体形象宣传、推广,促进文化、旅游、广电和体育产业对外合作推广,推动望城文化走出去。

9、完成区委、区政府交办的其他任务。

(二)机构设置

长沙市望城区文化旅游广电体育局为望城区政府工作部门,是财政全额拨款的正科级行政单位,内设机构6个包括:办公室、文化科、旅游科、体育科、产业科、文物科,下属单位有文化市场综合行政执法大队、体育运动中心、湘江古镇群事务中心、文化馆、文物保护发展中心、雷锋图书馆、花鼓戏剧团、公益电影服务中心8个二级机构。其中文化旅游广电体育局机关为财政全额拨款的正科级行政单位,人员编制数23人; 文化市场综合行政执法大队是财政全额拨款的正科级事业单位,人员编制数19人;体育运动中心为财政全额拨款的正科级事业单位,人员编制数14人; 湘江古镇群事务中心为财政全额拨款的副科级事业单位,人员编制数3人;文化馆为财政全额拨款的副科级事业单位,人员编制数11人; 文物保护发展中心为财政全额拨款的事业单位,人员编制数6人;雷锋图书馆为财政全额拨款的事业单位,人员编制数10人;花鼓戏剧团为财政差额拨款的事业单位,人员编制数10人;公益电影服务中心为自筹自支的事业单位,人员编制数17人。系统实有编制113名,现有在职人员110人(全额人员83人、政府雇员2人、差额人员10人、自筹自支人员15人),退休人员90人。

二、部门预算单位构成

纳入2022年部门预算编制范围的二级预算单位包括:1、长沙市望城区文化旅游广电体育局本级 2、长沙市望城区文化市场综合行政执法大队 3、长沙市望城区体育运动中心 4、长沙市望城区湘江古镇群事务中心 5、长沙市望城区文化馆 6、长沙市望城区文物保护发展中心 7、长沙市望城区雷锋图书馆 8、长沙市望城区花鼓戏剧团 9、长沙市望城区公益电影服务中心 。

三、部门收支总体情况

(一)收入预算:2022年年初预算数7,190.69万元,其中:财政拨款7,190.69万元。收入较去年增加1,208.29万元,主要是旅游专项资金增加1145万元,郭亮纪念园讲解员经费30万元,其余为人员工资调整。

(二)支出预算:2022年年初预算数7,190.69万元,其中,文化旅游体育与传媒支出6486.93万元,社会保障和就业支出426.44万元,卫生健康支出90.28万元,住房保障支出187.04万元。支出较去年增加1,208.29万元,主要是旅游专项资金增加1145万元,郭亮纪念园讲解员经费30万元,其余为人员工资调整。

四、一般公共预算拨款支出

2022年本部门一般公共预算拨款支出预算7,190.69万元,其中,文化旅游体育与传媒支出6,486.93万元,占90.21%;社会保障和就业支出426.44万元,占5.93%;卫生健康支出90.28万元,占1.26%;住房保障支出187.04万元,占2.6%。具体安排情况如下:

(一)基本支出:2022年本部门基本支出预算数2,312.69万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中人员经费2,185.19万元,公用经费127.5万元。

(二)项目支出:2022年本部门项目支出预算4,878万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出、对街镇专项补助等其中:一般行政管理事务508万元,主要用于本系统日常运转等方面;图书馆347万元,主要用于图书馆免费开放、总分馆建设配套及图书馆提质改造等方面;艺术表演团体231万元,主要用于剧团送戏下乡补助和人员定额补助等方面;群众文化237万元,主要用于群文活动、培训、非遗保护等方面;文化和旅游市场管理81万元,主要用于文化旅游执法大队文化旅游市场管理等方面;其他文化和旅游支出2,000万元,主要用于旅游宣传、推广、奖励、扶持等方面;文物保护396万元,主要用于郭亮纪念园,汉王陵安防站的日常运转以及全区文物点的文物保护等方面;体育场馆300万元,主要用于谷山体育公园物业管理等方面;群众体育372万元,主要用于系统开展各项体育活动、赛事、培训和体育人才的培养等方面;电影406万元,主要用于电影服务中心的送电影下乡、红色电影免费展映、农村公益固定放映点补助、退休历史遗留问题处理等方面。

五、政府性基金预算支出

2022年本部门无政府性基金安排的支出,故政府性基金预算表为空。

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2022年本部门机关运行经费127.5万元,比上年预算减少1.5万元,比上年预算下降1.16%,主要是在职人员1人退休。

(二)“三公”经费预算

2022年本部门“三公”经费预算数为8万元,其中,公务接待费0万元,公务用车购置及运行维护费8万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费8万元),因公出国(境)费0万元。2022年“三公”经费预算较2021年持平。

(三)一般性支出情况

2022年本部门会议费预算2万元,拟召开文化、旅游、体育安全生产会议3次,会议参加人数为100人,会议内容为安全生产会议;培训费预算10万元,拟开展文化、体育公益培训8次,培训人数为200人,培训内容为文化、体育业务知识培训;未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动等。

(四)政府采购情况

2022年本部门政府采购预算总额592.86万元,其中,货物类采购预算268.86万元;工程类采购预算0万元;服务类采购预算324万元。

(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况

截至2021年12月底,本部门共有公务用车2辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车2辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。2022年拟新增配置公务用车0辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;新增配备单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。

(六)预算绩效目标说明

本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为7,190.69万元,其中,基本支出2,312.69万元,项目支出4,878万元,具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

(一)机关运行经费:是指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(二)“三公”经费:是指一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分 2022年部门预算表(详见附件表格)

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出表

9、预算绩效目标表



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