望城区公安局2019年部门预算公开说明
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望城区公安局2019年部门预算公开说明

来源:望城区政府门户网站 发布时间:2019-01-30 字体大小:

  

第一部分:长沙市望城区公安局2019年部门预算说明

一、部门基本概况

1、职能职责

2、机构设置

二、部门预算单位构成

1、长沙市望城区公安局本级  

2……

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出预算

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2“三公经费预算

3、政府采购情况

4、国有资产占用情况

5、预算绩效管理情况

六、名词解释

1、机关运行经费

2三公经费

3……

第二部分:长沙市望城区公安局2019年度部门预算表

1、部门收支总表

2、部门收入总表

3、部门支出总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出总表

6、一般公共预算基本支出表(按部门经济分类)

7、一般公共预算基本支出表(按政府经济分类)

8、一般公共预算“三公”经费预算表

9、政府性基金预算支出表

10、2019年部门经济分类预算明细表

11、2019年政府经济分类预算明细表

12、专项资金、部门整体支出绩效目标申报表

第一部分:

长沙市望城区公安局2019年部门预算说明

一、部门基本概况

1、职能职责

1)、贯彻执行党中央、国务院和各级党委、政府关于公安警务工作的方针、政策、法规、规章,分析研究全区的社会治安状况,组织、指导全区公安警务工作。

2)、加强全区公安民警的教育和管理,制订全区公安民警培训、教育及公安宣传的计划和措施,检查监督落实情况。

3)、制定全区公安队伍监督管理工作规章制度,分析队伍状况,实施警务督察;加强对全区公安民警的监督;发现和查处全区公安民警违纪案件。

4)、掌握影响稳定、危害国内安全和社会治安的情报信息,分析形势,为区委、区政府和上级公安机关决策及时提供信息和依据。

5)、组织侦破刑事案件、经济案件、毒品案件,依法打击各类犯罪分子,承担区禁毒工作领导小组办公室的日常工作。

6)、对法律、法规规定的场所、特种行业、枪支弹药、危爆物品进行治安管理,依法查处各类治安案件。

7)、依法对集会、游行、示威活动和大型群体活动进行管理。

8)、管理区级公安机关110报警指挥系统,处理110报警、群众求助和监督电话,对紧急治安事件和重大紧急情况,实施统一指挥调度。

9)、负责组织、指导全区的治安巡逻防控工作,对全区社会治安实施动态管理。

10)、指导、监督全区国家机关、社会团体、企事业单位和重点建设工程的安全保卫工作,指导治安保卫委员会等群众性组织的治安防范工作和队伍建设。

11)、负责对全区保安服务公司、内部保安组织、保安培训机构的监督管理。

12)、负责对全区计算机信息系统的安全监察和管理。

13)、依法管理户籍、居民身份证,对被判处管制、拘役、剥夺政治权利的罪犯和监外执行的罪犯执行刑罚;对被宣告缓刑、假释的罪犯实行监督、考查。

14)、受理、审核公民出国境申请;受理、审核境外人员签证、证件申请;处理国籍事务;收集、处理出入境情报信息;查处出入境违法活动;负责对派出所境外人员管理工作的业务指导;指导宾馆、饭店做好境外人员住宿登记工作。

15)、依法管理全区道路交通安全、车辆和驾驶员,处理交通事故,维护全区的道路交通秩序。

16)、组织指导全区消防工作,依法进行消防监督。

17)、组织实施全区范围内的安全保卫工作。

18)、负责看守所、行政拘留所的建设和管理工作。

19)、负责全区公安装备和经费等警务保障工作。

20)、向全区人民群众进行安全防范和遵守法律法规、公共秩序的宣传工作。

21)、承办区委、区政府和上级公安机关交办的其他事项。

2、机构设置

望城区局为正科级财政全额拨款行政单位,2019年人员在职编制数348人,实际在职人员1239人(其中辅警774人)。2019年部门预算编报范围包括局机关及全局35个科室所队,其中5个科室(办公室、政工室、警保室、督察及纪检组、警卫科),12个大队(法制、巡警、刑侦、治安、经侦、国保、禁毒、交警、内保、网络安全保卫、人口与出入境、食药环),16个行政派出所(高塘、乌山、黄金、白箬、星城、桥驿、丁字、铜官、茶亭、东城、格塘、靖港、乔口、新康、同兴、水上),1个看守所,1个拘留所。

二、部门预算单位构成

长沙市望城区公安局只有本级,没有其他二级预算单位,因此,纳入2019年部门预算编制范围的只有长沙市望城区公安局本级。

三、部门收支总体情况

2019年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入既包括一般公共预算收入、政府性基金收入和国有资本经营预算收入,又包括事业单位经营服务等收入;支出既包括保障局机关及全局35个科、室、所、队基本运行的经费,也包括区公安局归口管理的刑事侦查、治安管理、禁毒管理、交通管理、人口与出入境事务、信息化建设、派出所办案等专项经费。

(一)收入预算,2019年年初预算数25667.59万元,其中,财政拨款(补助)21118.59万元,缴入预算管理的行政事业性收费收入225万元,缴入预算管理的其他收入4324万元。收入较去年增加1452.96万元,其中财政拨款(补助)增加303.96万元,主要是人员数增加和建设项目经费增加;缴入预算管理的行政事业性收费收入增加45万元,缴入预算管理的其他收入增加1104万元,主要是车管业务和交通违法处理业务量有所增加。本年度无政府性基金收入预算。

(二)支出预算,2019年年初预算数25667.59万元,其中,公共安全支出25667.59万元,基本支出10887.82万元,项目支出14779.77万元。基本支出较去年增加1153.19万元,主要是民警较去年增加11人,基本工资、津贴补贴标准较去年有所增加。项目支出较去年增加299.77万元,主要是办案费支出和辅警人数较去年增加,其中辅警较去年增加28人。

四、一般公共预算拨款支出预算

2019年一般公共预算拨款支出25667.59万元,具体安排情况如下:

(一)、基本支出:2019年年初预算数为10887.82万元。是指为保障单位机构运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴纳等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、邮电费、公务用车运行维护费、办公设备购置等日常公用经费。

(二)、项目支出:2019年年初预算数为14779.77万元,是指单位为完成特定行政工作或事业发展目标而发生的支出,含公安基本建设、公安日常管理、信息化建设、办案业务费、被装、装备购置、交通信号灯维护、交通设施建设等专项经费。其中:城市交通标识标牌和全区交通信号灯维护支出350万元,主要用于全区道路标识标牌和全区交通信号灯维修维护等方面;辅警专项经费支出3522万元,主要用于全局辅警工资福利支出社保缴费等方面;公安基础设施提质改造支出650万元,主要用于全局所队基础设施提质改造等方面;公安日常管理专项支出1276万元,主要用于全局所队公安日常管理专项业务支出等方面;基层派出所建设专项支出2500万元,主要用于派出所基本建设等方面;交通事故处理专项支出140万元,主要用于交警大队交通事故鉴定支出等方面;警务通通讯续租专项支出100万元,主要用于民警警务通租赁支出;天网工程(三期)专项支出743.6万元,主要用于天网工程(三期)建设维护支出;违法车辆拖车、停车费专项支出268万元,主要用于交通违法车辆拖车、停车费支出等方面;人民警察法定工作日外加班补助专项支出352万元,主要用于民警工作日外加班费补助支出;信息系统维护费专项支出329.17万元,主要用于全局信息系统维修、维护支出等

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2019年本级1家行政事业单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款930万元,比2018年预算增加22万元,上升2.4%

2三公经费预算

2019三公经费预算数为700万元,其中,公务接待费20万元,公务用车购置及运行费680万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费680万元),因公出国(境)费0万元。2019三公经费预算与2018年总体持平,其中公务接待支出减少80万元,原因是局厉行节约降低接待标准,压缩公务接待支出。公务用车运行维护费与较上年增加80万元,原因是局新增生产用车28台,运行维护费有所增加。

3、政府采购情况

2019年区局各单位政府采购预算总额16170.6 万元,其中,基本建设和基础设施建设预算11009万元;信息化建设购置预算 1055 万元;车辆维修、保险预算680万元;专用设备、办公设备购置等预算837.6万元,政府购买服务预算2589万元。

4.国有资产占用情况

国有资产占用情况。截至2018 年12 月31 日,本部门共有车辆136辆,其中,部级领导干部用车0台,一般公务用车0台,一般执法执勤用车132辆、特种专业技术用车0辆,其他用车4辆,其他用车主要是通讯指挥车、运兵车、囚车等;单位价值50万元以上通用设备10台(套),单价100万元以上专用设备 20 台(套)。预计2019年不会采购车辆及单位价值50万元以上的通用设备和单价100万元以上的专用设备。

4、预算绩效管理情况

按照预算绩效管理工作的总体要求,2019年望城区公安局整体支出25667.59万元,全部实行整体支出绩效目标管理,编报绩效目标的项目13个,涉及项目支出9739.27 万元,其中:城市交通标志标牌和全区交通信号灯维护项目350万元;公安基础设施提质改造项目650万元,基层派出所建设项目2500万元,交通事故处理、违法车辆拖车停车费项目268万元等,全部实行项目支出绩效目标管理。

六、名词解释

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2三公经费:纳入省财政预算管理的三公经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

长沙市望城区公安局

2019年1月30日

第二部分:

长沙市望城区公安局2019年度部门预算表

1、部门收支总表

2、部门收入总表

3、部门支出总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出总表

6、一般公共预算基本支出表(按部门经济分类)

7、一般公共预算基本支出表(按政府经济分类)

8、一般公共预算“三公”经费预算表

9、政府性基金预算支出表

102019年部门经济分类预算明细表

112019年政府经济分类预算明细表

12、专项资金、部门整体支出绩效目标申报表

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