2019年度长沙市望城区园林绿化维护中心部门决算
目录
第一部分长沙市望城区园林绿化维护中心单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、预算绩效情况说明
十、其他重要事项情况说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分
长沙市望城区园林绿化维护中心概况
一、部门职责
区园林绿化维护中心的主要职责是依照法律和行政法规,对本辖区内园林绿化工作实施统一的监督管理,保护和改善生活环境和生态环境,促进经济和社会持续、协调、健康地发展。具体内容是:
1、负责制定城区绿化工作计划、改革措施,并组织实施;
2、负责对全区绿化工作进行指导协调、检查督促;
3、负责城区绿化数据统计、监督管理工作;
4、负责对本系统各绿化单位维护工作量及业务工作进行考核;
5、负责城区各单位围墙以外绿化行政审批工作;
6、参与城市建设和改造中涉及城区绿化、公共绿地和道路绿化的规划审定、工程质量监管、施工协调、竣工验收;
7、负责指导全区风景名胜景点的园林绿化工作;
8、负责全区园林绿化的监督、指导和协调。
二、机构设置及决算单位构成
(一)内设机构设置。
区园林绿化维护中心内设机构包括:办公室、监督管理科、技术管理科、工程建设科、监察室(不占机构限额)。
(二)决算单位构成。
区园林绿化维护中心2019年部门决算汇总公开单位构成包括:区园林绿化维护中心本级。
第二部分
部门决算表
第三部分
2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年度收入总计5641.26万元。与2018年相比增加516.62万元,增长9%,主要是园林绿化建设项目增加和绿化维护管理面积增加;
2019年度支出总计5641.26万元,与2018年相比增加567.19万元,增长10%,主要是园林绿化建设项目支出增加和绿化维护管理支出增加。
二、收入决算情况说明
本年收入合计5641.26万元,其中:财政拨款收入5536.28万元,占98.14%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入104.99万元,占1.86%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计5641.26万元,其中:基本支出820.94万元,占14.55%;项目支出4820.32万元,占85.45%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收、支总计5536.28万元,与2018年相比,增加483.51万元,增长9.57%,主要是因为绿化维护经费增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)财政拨款支出决算总体情况
2019年度财政拨款支出5399.38万元,占本年支出合计的95.71%,与2018年相比,财政拨款支出增加937.87万元,增长21%,主要是因为绿化维护经费增加。
(二)财政拨款支出决算结构情况
2019年度财政拨款支出5399.38万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出20万元,占0.37%;社会保障和就业支出60.63万元,占1.12%;卫生健康支出21.99万元,占0.41%;节能环保支出31.39万元,占0.58%;城乡社区支出5208.95万元,占96.47%;住房保障支出56.41万元,占1.05%。
(三)财政拨款支出决算具体情况
2019年度财政拨款支出年初预算数为2871.14万元,支出决算数为5399.38万元,完成年初预算的188.06%,其中:
1、一般公共服务(类)宣传事务(款)其他宣传事务支出(项)。
年初预算为0万元,支出决算为20万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:该资金是财政下拨的全国文明城市创建专项,未纳入年初预算。
2、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。
年初预算为41.51万元,支出决算为41.51万元,完成年初预算的100%.
3、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。
年初预算为19.13万元,支出决算为19.13万元,完成年初预算的100%。
4、卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗支出(项)。
年初预算为21.99万元,支出决算为21.99万元,完成年初预算的100%。
5、节能环保(类)自然生态保护(款)生态保护(项)。
年初预算为0万元,支出决算为31.39万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:园林绿化建设项目预算由财政代编,未纳入我单位预算编制。
6、城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项)。
年初预算为0万元,支出决算为187.1万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:园林绿化建设项目预算由财政代编,未纳入我单位预算编制。
7、城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生支出(项)。
年初预算为2732.1万元,支出决算为5021.85万元,完成年初预算的183.81%,决算数大于年初预算数的主要原因是:园林绿化建设项目预算由财政代编未纳入我单位预算编制、园林绿化维护费用增加。
8、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。
年初预算为56.41万元,支出决算为56.41万元,完成年初预算的100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度财政拨款基本支出820.94万元,其中:人员经费764.54万元,占基本支出的93.13%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、基本养老保险、职业年金、基本医疗保险、住房公积金等;公用经费56.4万元,占基本支出的6.87%,主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、委托业务费、公务接待费、工会经费、其他交通费用等。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为2万元,支出决算为0.47万元,完成预算的23.5%,其中:
因公出国(境)费支出预算为0万元,支出决算为0万元,与上年相比无增减。
公务接待费支出预算为2万元,支出决算为0.47万元,完成预算的23.5%,决算数小于年初预算数的主要原因是公务接待减少,与上年相比增加0.07万元,增长17.5%,增长的主要原因是物价增长。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元,支出决算为0万元,决算数与上年相比减少0.34万元,减少100%,减少的主要原因是2019年公务用车停止运行。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算0.47万元,占100%,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元,占0%。其中:
1、因公出国(境)费支出决算为0万元,全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。
2、公务接待费支出决算为0.47万元,全年国内公务接待批次7个、国内公务接待人次120人次,主要是重阳节等发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元,其中:公务用车购置费0万元,更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元,截至2019年12月31日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2019年度政府性基金预算财政拨款收入136.9万元;年初结转和结余0万元;支出136.9万元,其中基本支出0万元,项目支出136.9万元;年末结转和结余0万元。
九、关于2019年度预算绩效情况说明
2019年,根据《长沙市望城区人民政府关于全面推进预算绩效管理的意见》(望政发〔2015〕44号)、《望城区财政支出绩效评价操作规程》(望财绩〔2015〕3号)等文件要求,我单位将绩效目标申报、绩效运行监控、绩效目标自评等绩效管理工作纳入重要工作日程,及时制定工作方案,认真落实到位,每一个项目都上报《专项资金绩效目标申报表》,并认真开展绩效目标自评工作,确保单位项目绩效、整体绩效工作顺利有序推进。
十、其他重要事项情况说明
(一)机关运行经费支出情况
本部门2019 年度机关运行经费支出56.4万元,比年初预算数减少1.2万元,降低2.08%。主要原因是:人员调出,机关运行经费相应调减。
(二)一般性支出情况
2019年本部门开支办公费6.36万元;开支印刷费0.46万元;水电邮费4.22万元;维修(护)费0.82万元;租赁费1.04万元;培训费0.78万元,用于召开“不忘初心、牢记使命”主题教育授课,人数为40人,内容为《忆党史、明初心、担使命》,和用于赴北京世园会参观学习,人数1人,内容为学习园林绿化最新理念、最新方法,做好绿化文章,助推生态发展,提升城市品质;公务接待费0.47万元;劳务费0.07万元;委托业务费2.19万元;其他交通费用26.54万元。
(三)政府采购支出情况
本部门2019年度政府采购支出总额2939.23万元,其中:政府采购货物支出2.66万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出2936.57万元。授予中小企业合同金额2939.23万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额178.96万元,占政府采购支出总额的6%。
(四)国有资产占用情况
截至2019年12月31日,本部门共有车辆7辆,其中,一般公务用车1辆、其他用车6辆,其他用车主要是督查车辆、绿化洒水车和绿化工程车;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0(套)。
第四部分
名词解释
一、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
二、“三公”经费:是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第五部分 附件
2019年度部门整体支出绩效评价报告
为加强财政支出管理,强化项目单位责任意识,进一步完善专项资金管理,提高财政资金使用效益,根据财政部《中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》(中发〔2018〕34号)、《湖南省委办公厅 湖南省人民政府办公厅全面实施预算绩效管理的实施意见》(湘办发〔2019〕10号)、长沙市财政局《关于开展 2020年市直单位绩效自评工作的通知》(长财绩〔2020〕1号)以及《长沙市望城区财政局关于开展2019年度区级财政预算绩效自评工作的通知》(望财绩〔2020〕5号)等文件要求长沙市望城区园林绿化维护中心(以下简称“本单位”)根据长沙市财政预算支出绩效评价的有关规定,对2019年整体支出进行了绩效评价,形成本评价报告。
一 部门概况
(一)主要职责职能
负责制定城区绿化工作计划、改革措施,并组织实施;负责对全区绿化工作进行指导协调、检查督促;
负责城区绿化数据统计、监督管理工作;负责对本系统各绿化单位维护工作量及业务工作进行考核;负责城区各单位围墙以外绿化行政审批工作;参与城市建设和改造中涉及城区绿化、公共绿地和道路绿化的规划审定、工程质量监管、施工协调、竣工验收;负责指导全区风景名胜景点的园林绿化工作;负责全区园林绿化的监督、指导和协调。
(二)机构设置情况
根据相关职责,区园林中心下设4个内设机构,包括办公室、监督管理科、技术管理科、工程建设科、监察室(不占机构限额)。
(三)人员概况
园林中心2019年末编制人数35人,年末实有36人,在职超编1人。
二 部门整体支出预算管理及执行情况
(一)年度预算收支情况
根据2019年部门预算批复,本单位收入预算2,871.14万元,全部为财政拨款,支出预算2,871.14万元,其中基本支出791.14万元,占支出预算总额的27.55%;项目支出2,080.00万元,占支出预算总额的72.45%。
本单位可用财政资金2,871.14万元,其中:本年预算2,871.14万元,上年结余0.00万元。
(二)基本支出管理情况
1.基本支出本年使用情况
本单位基本支出的范围和主要用途包括本单位的人员经费和日常公用经费。具体包括:工资福利支出、对个人和家庭的补助、商品和服务支出。基本支出实际支出820.94万元,其中:工资福利支出764.54万元,商品和服务支出56.40万元。
2.本年基本支出预算执行情况
从上表反映,本单位基本支出预算超支29.80万元,其中:工资福利超支76.09万元,对个人和家庭的补助节约45.09万元,商品和服务支出节约1.20万元。
3.“三公经费”支出使用和管理情况
2019年本单位“三公经费”预算金额2.00万元,其中公务接待费2.00万元;2019年本单位“三公经费”决算金额为0.47万元,公务接待费0.47万元。
2019年“三公经费”结余1.53万元,其中公务接待费结余1.53万元,结余率76.50%。
(三)项目支出管理情况
1.项目资金总投入等情况分析
2019年项目资金预算支出为2,080.00万元,其中城市园林病虫害防治80.00万元,公共绿地维护2,000.00万元。本年实际支出4,820.32万元,具体包括:商品和服务支出、对个人和家庭的补助、资本性支出。其中:商品和服务支出3,139.61万元,对个人和家庭的补助61.05万元,资本性支出1,619.66万元。
2.本年项目资金实际使用情况分析
2019年项目资金实际支出4,820.32万元,支出具体如下:
3.项目资金管理情况分析
(1)科学合理安排项目资金。本着“量入为出、统筹安排、保证重点、注重绩效”的原则,认真组织项目前期申报及论证工作。
(2)加强项目资金的监管。加强项目实施进度跟踪监管,定期调度,掌握项目进展情况,及时发现并积极解决存在的问题,加快项目实施进度,严格项目实施质量,不断提高资金的使用效益。
(3)加强与相关职能部门的沟通协作,完善园林绿化移交管理程序,加强建设单位养护期内的监督和检查,确保对已建成绿地的维护和管养,同时不断完善城市园林绿化管养制度体系,加大维护管养督查考核力度,逐步解决好维护管理工作中的不足。
三 资产管理情况
截至2019年12 月31 日,本单位共有车辆7辆,其中一般公务用车1 辆(停用);单位价值50 万元以上通用设备0台(套),单价100 万元以上专用设备0台(套)。按照财政要求,2019年开始对固定资产计提折旧,我单位固定资产折旧数额为1,753,514.86元,固定净值为1,037,694.77元。
本部门固定资产管理按照“统一领导,归口管理”的办法实行,固定资产的采购、保管、维修、配置和处置等工作由办公室负责。 办公室应对固定资产进行日常管理,定期进行清查盘点,保证账账相符,账实相符。年度对盘盈、盘亏的固定资产按相关规定及时处理。闲置的固定资产,按照规定及时研究处理,使之合理流动,充分发挥其使用效益。需要更新固定资产时,应严格按照国有资产处置有关规定,遵循物尽其用的原则,科学鉴定在用办公设备的报废条件,办理闲置或拟报废资产的处置手续后方可申报购置预算。
四 部门整体支出绩效目标及开展情况
2019年本单位按照年初工作规划和重点性工作安排,通过加强预算收支的管理,不断建立健全内部管理制度,梳理内部管理流程,部门整体支出管理情况得到了提升。根据前面对2019年部门整体支出状况的概述和分析,部门整体支出绩效情况如下:
(一)预算执行情况
为切实做好厉行节约工作,努力降低行政成本。严格按年初计划和制度规定的标准执行,全年没有新建楼堂馆所。本单位2019年初预算安排数为2,871.14万元,本年追加预算2,770.12万元,实际支出5,641.26万元,年末结转和结余0.00万元。预算完成率100.00%,预算控制率为96.48%。
(二)预算管理情况
公用经费及“三公”经费较好地控制在预算范围之内。本单位2019年公用经费控制率为97.92%;“三公经费”控制率为23.50%。
根据部门整体支出绩效评价指标表,本单位2019年度评价得分为88分。
五 部门整体支出绩效目标实现情况
2019年,我中心紧紧围绕区委,区政府的工作部署,砥砺奋进,攻坚克难,完成了全年主要工作目标。
(一)园林绿化管理养护工作
今年以来,园林绿化维护管理工作重心进一步得到体现,我们将“严”之利刃贯穿维护管理工作始终,对维护品质严要求,对维护公司严管理,对督查考核严落实,对工作不到位严处罚,截至11月底,共处罚问题968条,为财政节省资金96万元,维护管理工作也取得了较好成果:一是维护管养水平不断得到提升。望城区公共绿地维护管养新一轮社会化承包工作今年全面实施,绿化维护管理工作不断精细化、规范化、标准化,目前我单位城区公共绿地维护面积达到近400万平方米,且在不断地增加;二是维护管养标准不断统一。完善了《望城区公共绿地维护考核办法》《督查工作考核实施细则》,对各个承包单位实行三级督查模式,突出了维护工作重点,确保了维护管理效果。三是维护相关重点工作不断有序推进。园林绿化垃圾实行了资源化处理;露黄地块及时补栽复绿及洒水降尘保苗,助力了打赢“蓝天保卫战”;臭氧污染防控及颗粒物防控应急响应得到及时响应,等等。
(二)“绿色城市”建设任务完成情况
以“绿色城市”发展为指导,结合城市总体规划,大力推进绿色城市建设。2019年,我区共启动“绿色城市”建设项目21个,涵盖林荫工程、城乡公园、增花添彩、街心转角、街巷庭院、大型居住区内外空间6大内容,21个均已完工,实现完工率100%,实现新增绿地面积约为42公顷,超额完成新增绿地面积任务指标(2019年新增绿地面积任务指标为20公顷)。
(三)政务公开工作
2019年在园林绿化行政审批、审核工作上,完成受理审批办件41件,严格遵守法律法规并遵照办件法定时限,未发生任何发牌警告的情况。为配合市、区优化营商环境的工作部署,在受理审批办件时,进一步缩短办件时限,精简程序,努力让审批服务做到更及时更高效更便民。
(四)城市管理相关工作任务
按照区文明委、区城管委相关工作要求,截至11月底,完成了区平台案卷218宗;城管考核、文明创建等交办案卷29宗;各类交办函案卷337宗;电话投诉案卷387宗;局督查案卷332宗;办结率达100%。
(五)园林绿化项目初设评审及验收工作
我们通过邀请省市专家库、市局及高校专家共同把好园林绿化工程初审关和验收关,从源头上为品质园林建设提供了保障。截至11月底,我中心共收到投资项目46个,通过备案审查的项目有44个;园林专项验收项目77个,通过竣工验收的项目75个。期间,共要求2个项目进行整改,并下发了整改通知,截至目前已有2个项目整改完毕。
六 部门整体支出绩效中存在问题及改进措施
(一)存在的问题
通过上述对本单位整体支出情况的分析,在整体支出的预算编制、执行和管理过程中,依然存在一些问题和不足。
(1)在编在职人员控制不佳,在职人员控制率达102.85%。
(2)本单位基本支出预算安排791.14万元,基本支出决算金额820.94万元。项目支出预算安排2,080.00万元,项目支出决算金额4,820.32万元。首先,预算刚性不够,预算的计划性、科学性不强,资金使用缺乏预见性,削弱了预算的约束控制力。其次,预算编制工作有待细化。部门预算的编制一般根据当年财政状况、上年收支、预算单位自身的特点和业务进行核定,没有细化到具体项目,预算支出达不到逐笔进行核定的要求。
(二)改进措施和有关建议
针对上述存在的问题及本单位整体支出管理工作的需要,拟实施的改进措施如下:
1、细化预算编制,合理计划与安排当年预算内容的支出,同时尽量减少本年度预算的调整。
2、优化项目申报补助时间和流程,提升效率。
3、预算财务分析常态化。定期做好支出预算财务分析,及时对费用预算执行情况进行通报和预警,定期对预算执行情况进行自查,做好部门整体支出预算评价工作。
4、加强财务核算工作,提高财务的精细化管理,确保财务核算的真实、及时、准确、完整。
2019年度专项资金绩效评价自评表
2019年度园林中心专项资金绩效自评报告
一、基本情况
(一)项目单位基本情况
长沙市望城区园林绿化维护中心为正科级差额拨款事业单位,成立于1987年,内设办公室、监督管理科、技术管理科、工程建设科、(监察室不占机构限额)4个科室。
现有干部职工62人(含退休人员、临聘人员)。其中在职在编干部职工35人,超编1人,政府雇员2人,临聘人员11人,退休职工13人。
(二)项目基本情况
为了进一步理顺管理体制,提高园林绿化管护水平,改善城市生态环境,望城区建成区范围内公共绿地已逐步移交至区园林部门进行养护管理。根据《2019—2021年长沙市望城区公共绿地维护社会化承包工作方案》,望城区公共绿地维护实施范围为:河西建成区范围内、雷锋北大道(至乔口)沿线、河东芙蓉北大道、航电大道、湘江北路等 主干道沿线所有已完成并移交的市政道路、广场、社区公园、街道小游园、综合性公园等公共园林绿化;实施方式为:分区分标段责任承包,实行经费大包干。2018年11月23日,望城区财政评审中心(望财评审预[2018]421号评审报告)依据《湖南省城市园林绿化养护管理定额标准》《湖南省仿古建筑园林消耗量标准》及相关配套取费文件等,将方案中规定的公共绿地维护实施范围分为9个标段,核定了各标段公共绿地维护费用。2018年12月20,区园林中心按照望城区财政评审中心核定的标段实施了招标程序。
二、项目资金使用及管理情况
(一)项目资金安排落实情况
根据望财预[2019]1号《关于批复2019年部门预算的通知》,我
区公共绿化维护预算安排2000万元,全部为区财政拨款,2019年公共绿地维护资金已全部到位。
(二)、项目资金使用情况
2019年度,公共绿地维护项目实际支付情况如下:
各标段2019年12月的维护费用按照合同约定在2020年1月已支付。
2019年预算数2000万元,实际支出数2606万元,公共绿地维护专项资金超出预算606万元,主要原因是2019年新一轮招投标及合同签订工作在2019年1月份才结束,所以2019年预算依据仍为2016-2018年招投标数据。
(四)项目资金管理情况
1、科学合理安排项目资金。本着“量入为出、统筹安排、保证重点、注重绩效”的原则,认真组织项目前期申报及论证工作。
2、加强项目资金的监管。加强项目实施进度跟踪监管,定期调度,掌握项目进展情况,及时发现并积极解决存在的问题,加快项目实施进度,严格项目实施质量,不断提高资金的使用效益。
3、加强与相关职能部门的沟通协作,完善园林绿化移交管理程序,加强建设单位养护期内的监督和检查,确保对已建成绿地的维护和管养,同时不断完善城市园林绿化管养制度体系,加大维护管养督查考核力度,逐步解决好维护管理工作中的不足。
三、项目组织实施情况
(一)项目组织情况分析
2016-2018年维护合同于2018年12月底到期,为防止出现维护管理工作脱节,我中心总结上一轮公共绿地社会化维护管理工作经验,制定了《2019-2021年长沙市望城区公共绿地维护社会化承包工作方案》,成立了工作领导小组,将河西建成区范围分9个标段,按照“成熟一个实施一个”的原则,分区分标段责任承包,费用由区财政评审中心核定,各标段招标及合同签订情况如下:
(二)项目管理情况分析
区园林局制定了《望城区公共绿地维护考核办法》《督查工作考核实施细则》,对各个承包单位实行三级督查模式(市、区城市管理数字化考核系统督查考核,突出了维护工作重点,从提高品质、美化环境出发,确保了维护管理的效果。根据年底验收分析,各维护公司严格按照年初制定的督查考核计划,在完成市局季度维护管理督查指导、市对区城市管理考核、文明城市建设及区城管委月交叉考核任务的同时,圆满完成了临时交办的各项中心工作,并形成了日督查、周汇总、月讲评的长效工作机制,完善了相关督查考核制度。根据考核结果,各维护公司对2019年公共绿地养护项目均已执行完成并通过验收。
四、项目绩效情况
今年以来,园林绿化维护管理工作重心进一步得到体现,我们将“严”之利刃贯穿维护管理工作始终,对维护品质严要求,对维护公司严管理,对督查考核严落实,对工作不到位严处罚,截至11月底,共处罚问题968条,为财政节省资金96万元,维护管理工作也取得了较好成果:一是维护管养水平不断得到提升。望城区公共绿地维护管养新一轮社会化承包工作今年全面实施,绿化维护管理工作不断精细化、规范化、标准化,目前我单位城区公共绿地维护面积达到近400万平方米,且在不断地增加;二是维护管养标准不断统一。完善了《望城区公共绿地维护考核办法》《督查工作考核实施细则》,对各个承包单位实行三级督查模式,突出了维护工作重点,确保了维护管理效果。三是维护相关重点工作不断有序推进。园林绿化垃圾实行了资源化处理;露黄地块及时补栽复绿及洒水降尘保苗,助力了打赢“蓝天保卫战”;臭氧污染防控及颗粒物防控应急响应得到及时响应,等等。
五、其他需要说明的问题
一是继续强化、完善园林绿化督查体制,加强对公共绿地维护承包单位的监管力度,促我区园林绿化养护水平更上一个台阶。
二是继续完善部门整体绩效目标,加强部门预算管理。
长沙市望城区园林绿化维护中心
2020年9月1日