金山桥街道2021年部门预算说明
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金山桥街道2021年部门预算说明

来源:望城区金山桥街道 发布时间:2021-03-03 字体大小:

目 录

第一部分:金山桥街道2021年部门预算说明

一、部门基本概况 

1、职能职责 

2、机构设置

二、部门预算单位构成 

1、金山桥街道本级

2、金山桥街道下属机构

三、涉及机构改革部门情况

四、部门收支总体情况 

(一)收入预算

(二)支出预算

五、一般公共预算拨款支出预算 

(一)基本支出

(二)项目支出

六、其他重要事项的情况说明 

(一)机关运行经费 

(二)“三公”经费预算

(三)一般性支出情况

(四)政府采购情况 

(五)国有资产占用及新增资产配置情况

(六)预算绩效目标说明

七、名词解释

(一)机关运行经费 

(二)“三公”经费

第二部分:金山桥街道2021年度部门预算表

1、部门收支总表

2、部门收入总表

3、部门支出总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出总表

6、一般公共预算基本支出表(按部门经济分类)

7、一般公共预算基本支出表(按政府经济分类)

8、一般公共预算“三公”经费预算表

9、政府性基金预算支出表

10、2021年部门经济分类预算明细表

11、2021年政府经济分类预算明细表

第一部分:

金山桥街道2021年部门预算说明

一、部门基本概况

1、职能职责

(1)加强党的建设。落实基层党建工作责任制,严格抓好基层党组织建设各项制度,统筹抓好基层党建工作。推进全面从严治党,强化“两个责任”全面落实基层党支部“五化”建设,全面加强基层宣传思想文化工作,强化党建引领基层治理,进一步增强党在基层的政治领导力、思想引领力、群众组织力、社会号召力。

(2)加强公共管理。推进区域发展,统筹落实辖区发展的重大决策和建设规划。实施综合管理,落实辖区城镇管理、人口管理、社会管理、经济发展、综合执法、市场监督、公共服务、生态环境保护等工作,承担组织领导、推进实施、综合协调等职责。领导基层自治工作,健全完善自治为基、法治为本、德治为先的基层治理体系。

(3)加强公共安全。负责辖区公共安全及安全生产监管,构建公共安全防控体系,建立应对突发紧急事件的处理预案,做好安全生产、防汛、防火、防疫、气象灾害防御、食品药品安全等应急管理工作。承担辖区社会治安综合治理工作,健全多元纠纷解决机制,综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用,及时化解辖区社会矛盾,确保社会稳定。

(4)加强公共服务。组织实施与群众生活密切相关的各项公共服务,落实人力资源和社会保障、民政、教育、文化、体育、健全群众办事一次办结机制。优化营商环境,推进街道、社区两级政务服务平台标准化建设,落实“一窗受理、集成服务”的行政审批服务改革。

(5)完成法律、法规、规章规定的和上级交办的其他事项。

2、机构设置

街道下设党政综合办、基层党建办、经济发展办、公共服务办、自然资源和生态环境办、公共安全办、农业农村综合服务中心、政务服务中心、拆迁安置办、重点办、监察室、财政所等13个科室。

二、街道预算单位构成

纳入2021年街道预算编制范围的机构包括:

1、金山桥街道机关

2、归金山桥街道管理的下属事业单位

下属单位为街道内设部门,收入和支出归口机关管理,因此纳入2021年部门预算编制范围的只有金山桥街道办事处本级。

三、涉及机构改革部门情况

根据望办【2019】4号文件要求,金山桥街道设置党政综合办等六个党政机构,核定行政编制23名。根据工作职责,设置公益一类事业单位三个,执法机构设置一个配合机构,纪检监察、人大、人民武装、财政按照有关规定和章程设置。

四、部门收支总体情况

2021年街道预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入既包括一般公共预算收入、政府性基金收入、其他各部门收入;支出既包括保障机关及所属事业单位基本运行的经费,也包括归口管理、面向社区分配的交通、水利、地质灾害、环境卫生整治、城市管理等专项经费。

(一)收入预算:2021年年初预算数6139万元,其中,一般公共预算拨款4300万元,政府性基金预算拨款115万元,纳入专户管理的非税收入1724万元。收入较去年基本持平。

(二)支出预算:2021年年初预算数6139万元,其中,一般公共服务3125万元,公共安全639万元,教育100万元,科学技术50万元,文化体育与传媒18万元,社会保障和就业325万元,医疗卫生和计划生育67万元,节能环保38万元,城乡社区支出883万元,农林水支出610万元,企业扶持奖励100万,交通运输商业服务等184万元。支出较去年预算基本持平。

五、一般公共预算拨款支出预算

2021年一般公共预算拨款收入4300万元,具体安排情况如下:

(一)基本支出:2021年年初预算数为2413万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

(二)项目支出:2021年年初预算数为1888万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出、对街镇专项补助等。其中:日常事务专项支出60万元,主要用于机关的维修改造、宣传广告、两美创建、关工委等协调;公共安全支出271.5万元,主要用于派出所辅警人员补助、派出所办案经费、公共安全办协调维稳等方面;教育支出100万元,主要用于中小学教育投入;科学技术支出50万元,主要用于企业发展等方面;社会保障和就业支出170万元,主要用于楼盘社区创建经费及创新创业支出;公共卫生支出40万元,主要用于突发的公共卫生的物资、防控、劳务、宣传等方面;节能环保38万元,主要用于农村改厕、环境保等方面;城乡社区支出385万元,主要用于垃圾分类、垃圾清运、城市治理及拆迁等方面;农林水549万元,主要用于农村转移支付、水利建设、畜牧业管理等方面;其他支出 224.5万元,主要用于公路建设、危房改造、企业发展、文体事业、突发事件等方面。

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2021年机关运行经费当年一般公共预算拨款374万元,比2020年预算数据减少27万元。

(二)“三公”经费预算

2021年“三公”经费预算数为28.2万元,其中,公务接待费16万元,公务用车购置及运行费12.2万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费12.2万元),因公出国(境)费0万元。2021年“三公”经费预算较2020年减少2万元,主要是加强机关管理,严格控制开支,减少公务接待。

(三)一般性支出情况

一般性支出总计439.7万元,其中办公费及设备购置126.3万元、印刷费4.2万元、咨询费4万元、水电费28万元、物业管理18万元、维修维护20万、租赁费13万元、公务接待16万元、培训费7万元、公务用车12.2万元、其他交通费70万元、劳务费97.2万元、差旅费1万元、会议费1.8万元、邮电费1万元、委托业务费20万元。

会议方面:预计项目调度及工作铺排会40次,参加人员约40人/次,资料费预计1.2万元,矿泉水预计0.6万元.

培训方面:党员冬春培训1次,参加人员约860人,场地租金、授课费、资料等约7万元。

(四)政府采购情况

2021年金山桥街道各单位政府采购预算总额367万元,其中,拆违控违施工队伍采购115万元,打印纸预算10万元;电脑打印机等办公设备购置预算30万元;保洁物品及公司服务采购200万元;公务用车维护及加油保险12万元。

(五)国有资产占用及新增资产配置情况

截至2020年12月31日,本单位共有车辆2辆,其中一般执法执勤用车2辆;单位价值50万元以上通用设备0台,单价100万元以上专用设备0台。预计2021年无新增资产配置。

(六)预算绩效目标说明

按照预算绩效管理工作的总体要求,2021年街镇不安排预算绩效目标管理工作。

七、名词解释

(一)机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(二)“三公”经费:纳入省财政预算管理的“三公”经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分:

金山桥街道2021年度部门预算表(详见附件表格)

1、部门收支总表

2、部门收入总表

3、部门支出总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出总表

6、一般公共预算基本支出表(按部门经济分类)

7、一般公共预算基本支出表(按政府经济分类)

8、一般公共预算“三公”经费预算表

9、政府性基金预算支出表

10、2021年部门经济分类预算明细表

11、2021年政府经济分类预算明细表


长沙市望城区金山桥街道办事处

2021年3月3日


部门预算公开表.xlsx
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